Transparentná škola - faktúry
| Číslo faktúry | Zmluvná strana | Popis | Suma | Dátum prijatia | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2013 | stredoslovenská energetika, Bratislava | Vyúčtovacia faktúra za elektriku v budove materskej školy. | 188.80 € | 5.2.2013 | |
| 10/2013 | Garant - Peter Havalda, Straku č. 4, Banská Štiavnica | Faktúra za kancelárske a čistiace potreby | 334.28 € | 5.2.2013 | |
| 9/2013 | Anton Brigant - ELBRI, Antolská č. 19, Banská Štiavnica | Faktúra za opravu sporáku v školskej jedálni. | 61.00 € | 5.2.2013 | |
| 8/2013 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Bratislava | Vyúčtovacia faktúra za plyn | 6 448.86 € | 5.2.2013 | |
| 7/2013 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava | Faktúra za služobný mobil | 40.55 € | 5.2.2013 | |
| 6/2013 | J and B Unique, s.r.o., Sabinovská č. 14, Bratislava | Faktúra za prenájom stroja na sirupovú vodu v školskej jedálni. | 3.60 € | 5.2.2013 | |
| 5/2013 | MCNET.SK, s.r.o., Dobšinského č. 13, Banská Štiavnica | Faktúra za internet za obdobie január 2013 | 22.99 € | 5.2.2013 | |
| 4/2013 | Garant - Peter Havalda, Straku č. 4, Banská Štiavnica | Faktúra za kancelárske potreby /xerox, obálky, spony/ | 83.80 € | 5.2.2013 | |
| 3/2013 | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova č. 10, Bratislava | Faktúra za telefón - pevnú linku - za obdobie 12/2012 | 67.43 € | 5.2.2013 | |
| 2/2013 | KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže č. 1, Košice | Faktúra za služby virtuálnej knižnice za mesiac 12/2012. | 9.96 € | 5.2.2013 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
OFICIÁLNA STRÁNKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU FERDINANDA COBURGA, Svätý Anton 47
Copyright © 2019, All Rights Reserved.







