Transparentná škola - faktúry
| Číslo faktúry | Zmluvná strana | Popis | Suma | Dátum prijatia | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 51/2013 | MCNET.SK, s.r.o., Dobšinského č. 13, Banská Štiavnica | Faktúra za internet za obdobie 04/2013. | 22.99 € | 2.5.2013 | |
| 50/2013 | Garant - Peter Havalda, Straku č. 4, Banská Štiavnica | Faktúra za čistiace potreby, kancelárske potreby. | 104.99 € | 2.5.2013 | |
| 49/2013 | KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže č. 1, Košice | Faktúra za služby virtuálnej knižnice za mesiac 03/2013. | 9.96 € | 2.5.2013 | |
| 48/2013 | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova č. 10, Bratislava | Faktúra za služobný mobil. | 43.98 € | 2.5.2013 | |
| 47/2013 | Garant - Peter Havalda, Straku č. 4, Banská Štiavnica | Faktúra za čistiace potreby, kancelárske potreby. | 181.11 € | 2.5.2013 | |
| 46/2013 | MUCHOTLAČ-FOTO, Buzulucka č. 14, Košice | Faktúra za tabuľu "ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ". | 15.00 € | 2.5.2013 | |
| 45/2013 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Bratislava | Faktúra za plyn za obdobie04/2013. | 2 005.00 € | 2.5.2013 | |
| 44 | Magic Computers, s.r.o., Dolná č. 18, Banská Štiavnica | Faktúra za tonery, servisnú prácu. | 127.80 € | 2.5.2013 | |
| 43/2013 | Pyroboss, s.r.o., Lúčna č. 64, Banská Bystrica | Faktúra za paušál PZS za obdobie 1.Q.2013 | 59.75 € | 2.5.2013 | |
| 42/2013 | Pyroboss, s.r.o., Lúčna č. 64, Banská Bystrica | Faktúra za paušál BOZP za obdobie 1.Q.2013. | 89.63 € | 2.5.2013 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
OFICIÁLNA STRÁNKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU FERDINANDA COBURGA, Svätý Anton 47
Copyright © 2019, All Rights Reserved.







